为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提升内部审计工作质效,近日,该局会同县卫健委对县人民医院和县中医院的内部审计工作进行了指导和监督。
本次内部审计指导监督工作以查看资料、座谈等方式开展,主要作法有:
一是了解两家医院内审机构领导体系、职责职权、人员配置、经费保障、制度建立等情况,有针对性地对内部审计工作进行业务指导。
二是指导医院的财务收支情况审计,规范财务制度,对发现的问题要求及整改。同时,对医院的收费、药价等情况进行了查看,主要查处是否存在分解收费、无医嘱收费、自立收费、违规收费等情况。
三是开展医疗器械及卫生材料审计,主要查看采购管理内部控制制度是否健全;审查医疗器械、卫材是否按计划或预算购进,招标采购过程是否按照国家及财政部门规定执行;审查物价管理规定、财务处理是否正确、账账、账实是否相符。
四是做好基建项目及维修维护项目审计,不断加强对建设项目立项、设计管理、招投标、合同管理、设备及卫材采购、工程管理、竣工验收等工作进行审查和评价。
通过此次内部审计指导监督工作,纠正了错误,堵塞了漏洞,提升了卫健委系统内部审计人员的内审业务水平,为下一步加大内部审计工作力度积累了宝贵经验。